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實(shí)務(wù)
问题已解决
11月份采購了一批貨物,價(jià)稅合計(jì)650,對方說累計(jì)到2000以上才開專票,銀行存款支付了650,貨也入庫了怎么做賬啊
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您好,先暫估存貨,因?yàn)橐u出結(jié)成本
借:原材料 650 代:銀行存款 650
摘要寫:支付某公司貨款,未開發(fā)票暫估入庫
以后來發(fā)票把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
2023 11/09 22:41
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84785043 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/09 23:07
那這樣賣出去結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實(shí)際的多,要怎么做呀,臺賬需要調(diào)整嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 23:09
您好,了解了就是還有一些到倉庫了也沒有付錢,再暫估嘛
借:原材料? ? ?代:應(yīng)付
以后來發(fā)票也是把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
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