問(wèn)題已解決

11月份采購(gòu)了一批貨物,價(jià)稅合計(jì)650,對(duì)方說(shuō)累計(jì)到2000以上才開(kāi)專票,銀行存款支付了650,貨也入庫(kù)了怎么做賬啊

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/09 22:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,先暫估存貨,因?yàn)橐u出結(jié)成本 借:原材料 650 代:銀行存款 650 摘要寫:支付某公司貨款,未開(kāi)發(fā)票暫估入庫(kù) 以后來(lái)發(fā)票把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
2023 11/09 22:41
84785043
2023 11/09 23:07
那這樣賣出去結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實(shí)際的多,要怎么做呀,臺(tái)賬需要調(diào)整嗎
廖君老師
2023 11/09 23:09
您好,了解了就是還有一些到倉(cāng)庫(kù)了也沒(méi)有付錢,再暫估嘛 借:原材料? ? ?代:應(yīng)付 以后來(lái)發(fā)票也是把分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄
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