问题已解决
老師單位是一般納稅人銷售二手車輛,購(gòu)入的時(shí)候3%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票按3%抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在賣了要按多少來(lái)申報(bào)增值稅
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一般納稅人按照13%計(jì)算申報(bào)增值稅。
2023 11/13 09:19
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2023 11/13 09:20
我進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是按3抵扣的呀也要按13申報(bào)嗎
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2023 11/13 09:21
就是我購(gòu)入的時(shí)候人家給我開(kāi)的是3%的專票
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2023 11/13 09:25
你好,現(xiàn)在咱銷售。是按13%計(jì)算稅款申報(bào)的。
然后咱申報(bào)當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣。
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2023 11/13 09:29
好的,我是4月份銷售的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào),我是在電子稅務(wù)局增值稅哪里申報(bào)嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/13 09:33
你好 在5月所屬期的 增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)申報(bào)
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2023 11/13 09:33
老師那就變更一下五月份的增值稅申報(bào)表嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/13 09:33
你好 是的 可能更正申報(bào)的?
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2023 11/13 09:48
老師我現(xiàn)在這種情況稅表咋樣填寫(xiě)
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2023 11/13 09:51
填寫(xiě),你不含增值稅的銷售額到增值稅表一里面。
對(duì)應(yīng)13稅率貨物的那一行。
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2023 11/13 09:51
這個(gè)我是指單位銷售他自己使用過(guò)的這個(gè)車輛這樣填寫(xiě)。我們單位要不是專門(mén)銷售二手車的,就是這樣填寫(xiě)。
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