問題已解決

去年多計了一筆費用,今年匯算清繳前發(fā)現(xiàn),所以所得稅做了納稅調(diào)增,同時在今年賬上紅沖該筆費用。那今年的利潤就多了這筆金額,但是這筆金額已經(jīng)交過所得稅了。怎么處理才能對應(yīng)減少今年所得稅?

84784974| 提問時間:2023 11/14 17:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,那您就納稅調(diào)減。但正確處理事更正納稅申報表
2023 11/14 17:12
84784974
2023 11/14 17:14
不是很明白您的啥意思呢
小林老師
2023 11/14 17:16
上次就不影響納稅調(diào)增,應(yīng)當(dāng)是沖減費用
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