问题已解决
去年多計了一筆費用,今年匯算清繳前發(fā)現(xiàn),所以所得稅做了納稅調(diào)增,同時在今年賬上紅沖該筆費用。那今年的利潤就多了這筆金額,但是這筆金額已經(jīng)交過所得稅了。怎么處理才能對應減少今年所得稅?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
去年多計了一筆費用,今年匯算清繳前發(fā)現(xiàn),所以所得稅做了納稅調(diào)增,同時在今年賬上紅沖該筆費用。那今年的利潤就多了這筆金額,但是這筆金額已經(jīng)交過所得稅了。怎么處理才能對應減少今年所得稅?
赶快点击登录
获取专属推荐内容