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甲公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額26000元。材料入庫。 借:原材料-A材料 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:銀行存款 為什么應(yīng)交稅費(fèi)的增加寫在了借方?負(fù)債類增加不是在貸方么?

84785046| 提問時(shí)間:2023 11/14 22:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)負(fù)債類的明細(xì)科目,是特殊的明細(xì)科目,與一般的負(fù)債科目不一樣。你也可以理解為,進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣銷項(xiàng)稅額的,是負(fù)債的減少,所以也就記在借方了。
2023 11/14 22:32
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