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问题已解决
8月開(kāi)了一張發(fā)票,10月沖紅了,這個(gè)分錄怎么做?8月發(fā)票入賬也申報(bào)了
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同學(xué)你好!10月沖紅的發(fā)票,直接做到10月當(dāng)期即可
借:應(yīng)收賬款 紅字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 紅字
2023 11/15 00:11
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2023 11/15 00:16
8月做的分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
CyrusJean老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 09:20
同學(xué)你好!如果你涉及退款的話,可以這樣做:
貸:銀行存款? 藍(lán)字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 紅字
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2023 11/15 09:25
沒(méi)有涉及退款,就是發(fā)票名字寫(xiě)錯(cuò)重開(kāi)了一張
CyrusJean老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 09:37
同學(xué)你好!這樣就更加好處理了。
第一步紅字沖銷:
借:應(yīng)收賬款 --錯(cuò)誤名稱? ?紅字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 紅字
第二步,藍(lán)字更正:
?借:應(yīng)收賬款 --正確名稱? ?藍(lán)字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 藍(lán)字
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2023 11/15 13:14
我們是開(kāi)給個(gè)人的票,是備注里的信息寫(xiě)錯(cuò)了,8月入賬時(shí)候沒(méi)有用到應(yīng)收賬款這個(gè)科目,現(xiàn)在紅字沖銷還需要用這個(gè)科目嗎?
CyrusJean老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 13:53
同學(xué)你好!8月入賬的時(shí)候用了哪個(gè)科目呢?
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2023 11/15 14:15
直接用了銀行存款科目
CyrusJean老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/15 14:36
同學(xué)你好!也可以不用應(yīng)收賬款科目,兩步合并成一步就可以了。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字,原來(lái)錯(cuò)誤憑證金額
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 藍(lán)字,原來(lái)錯(cuò)誤憑證金額
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字,更正后的正確金額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 藍(lán)字,更正后的正確金額
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