問(wèn)題已解決

老師,增值稅專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是在賬里沒(méi)有做,這樣應(yīng)該怎么操作呢?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/17 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在現(xiàn)在補(bǔ)上的。
2023 11/17 12:31
84784992
2023 11/17 12:46
怎么補(bǔ),不會(huì)寫(xiě)分錄呢
郭老師
2023 11/17 12:46
借管理費(fèi)用、庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款
84784992
2023 11/17 12:48
老師因?yàn)檫@個(gè)認(rèn)證完了,月末交增值稅時(shí)候這個(gè)怎么處理呢?
郭老師
2023 11/17 12:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這里填寫(xiě)你實(shí)際需要繳納的
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