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老師,公司有個這樣的情況:2022年留底稅當(dāng)時稅局老師讓把這個稅轉(zhuǎn)到未開票收入上了,目的是不讓有留底,當(dāng)時我處理的時候是只在增值稅申報上把留底稅轉(zhuǎn)到了未開票收入上,賬里沒做處理,現(xiàn)在稅局老師讓把這部分確認(rèn)收入,我該怎么做賬呢?



老師,公司有個這樣的情況:2022年留底稅當(dāng)時稅局老師讓把這個稅轉(zhuǎn)到未開票收入上了,目的是不讓有留底,當(dāng)時我處理的時候是只在增值稅申報上把留底稅轉(zhuǎn)到了未開票收入上,賬里沒做處理,現(xiàn)在稅局老師讓把這部分確認(rèn)收入,我該怎么做賬呢?
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