问题已解决

老師,我們購買的原材料9月份之前就到公司了,但沒有入庫就已經(jīng)用了,也沒有發(fā)票,9月底的時候,老板說下個月拿拿到發(fā)票,9月為了沖成本,我暫估入庫了,到10月只開到一部分發(fā)票,這我要怎么做賬呀,材料是8萬的,只開到2萬多一點發(fā)票。

84785039| 提问时间:2023 11/23 16:25
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
收到發(fā)票把暫估的分錄紅沖,然后再按發(fā)票入賬就行了。
2023 11/23 16:27
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