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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好我們公司是一般納稅人,留底稅額有-百多萬(wàn),我可以做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣稅金嗎,做了待抵扣就不用去勾選平臺(tái)認(rèn)證了對(duì)嗎
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你好,留底稅額有-百多萬(wàn),是賬面的數(shù)據(jù),還是稅務(wù)申報(bào)表上數(shù)據(jù)
2023 11/24 06:53
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姜再斌 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/24 06:55
增量留抵稅,可以用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),可以先不用勾選。
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2023 11/24 07:04
申報(bào)表上的數(shù)據(jù)
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姜再斌 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/24 07:26
申報(bào)表上的數(shù)據(jù),說(shuō)明已經(jīng)勾選認(rèn)證了,已確認(rèn)為進(jìn)項(xiàng)稅額
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