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老師您好!購買方將2022年開具的50萬增值稅專用發(fā)票變更為25萬的增值稅發(fā)票,2023年購買方在稅務(wù)系統(tǒng)開具了紅字信息表,銷售方未收到,銷售方應(yīng)該怎么處理?

84785044| 提问时间:2023 11/24 10:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你讓對方給你發(fā)一個電子版的。
2023 11/24 10:33
84785044
2023 11/24 10:40
那邊倒是給我發(fā)了一個“已發(fā)出的信息表”的截圖,但是我這邊沒有收到,我應(yīng)該咱們開具紅字發(fā)票?
84785044
2023 11/24 10:42
我應(yīng)該怎么開具紅字發(fā)票呢?
郭老師
2023 11/24 10:43
你好,你給對方發(fā)一個電子版的,對方下載開
84785044
2023 11/24 10:48
是我看著他給的紅字信息,在“紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具申請”自己紅沖嘛?
郭老師
2023 11/24 10:48
是的,對的,是這么做的。
84785044
2023 11/24 10:51
好的謝謝您??!
郭老師
2023 11/24 11:01
不用客氣 工作愉快
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