問題已解決
老師好這是前任會計做了暫估入庫,收到發(fā)票后沖的暫估不對啊!那后面第二個圖咋更正!
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速問速答你好,應(yīng)該是原分錄紅字
2023 11/24 18:53
84785008
2023 11/24 18:55
我知道原分錄紅字,第二張圖她做的,應(yīng)該是錯了吧?現(xiàn)在第二張圖做正數(shù)?然后再做原分錄紅字?
耿老師
2023 11/24 18:56
你好,是的,做一個第二張截圖的藍(lán)字憑證調(diào)整回來
84785008
2023 11/24 19:00
然后再做一個第一張圖的紅字?
84785008
2023 11/24 19:07
我按照老師說的做了分錄,但是庫存商品余額變成雙倍的負(fù)數(shù)了!咋辦呢!
84785008
2023 11/24 19:26
老師回復(fù)一下吧!
耿老師
2023 11/24 19:39
你好!保存憑證到科目余額表里面查查余額
84785008
2023 11/24 19:42
就是保存了!看了余額的,發(fā)現(xiàn)余額變成雙倍負(fù)數(shù)
耿老師
2023 11/24 20:15
之前庫存清零了嗎?你暫估106991.15沖錯了又增加了106991.15這時候庫存是213982.3,更正沖減總額213982.3就對了
84785008
2023 11/25 09:25
之前庫存清零了!您看仔細(xì)點唄!最后截圖更正后余額是負(fù)數(shù)
耿老師
2023 11/25 09:26
你好,清零和你調(diào)整沒有關(guān)系,你做調(diào)整憑證前庫存是多少?
耿老師
2023 11/25 09:36
你看看是不是之前的庫存商品全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了?
84785008
2023 11/25 09:42
是的,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本時全部結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了!
耿老師
2023 11/25 09:47
你好,那就相當(dāng)于之前的成本多轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在在做一個沖成本的,跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目如果你沒有這個科目用未分配利潤科目
84785008
2023 11/25 09:51
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是可以直接做調(diào)整?沖成本是不是就把成本減少了?成本就不對了?那會計分錄能不能寫一下呢?我是小白一個。
耿老師
2023 11/25 10:29
你好!你們之間暫估多了成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了所以之前的成本是否錯誤的
借庫存商品 藍(lán)字
借以前年度損益調(diào)整或未分配利潤紅字
84785008
2023 11/25 12:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本實際沒有多,就是把這個庫存商品二級科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)完了。另外的庫存商品下面是有余額的,其實庫存商品下面沒有必要設(shè)那么多的二級科目,但是前任會計設(shè)的比較多,所以這個庫存商品下面結(jié)轉(zhuǎn)的時候清零了!
耿老師
2023 11/25 12:23
你好!暫估的成本不是都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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