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新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;10月時(shí)候做:借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后在10月:紅沖借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;按發(fā)票做賬是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?

84784981| 提問時(shí)間:2023 11/27 15:07
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,稍等我看一下回復(fù),您稍等。
2023 11/27 15:09
玲老師
2023 11/27 15:09
您這兩筆業(yè)務(wù)處理是正確的。
84784981
2023 11/27 15:15
老師請(qǐng)問我在8月做無票收入報(bào)稅,這個(gè)無票收入登記在表上哪一項(xiàng)內(nèi)容合適?我就是不明白10月再報(bào)稅時(shí)候是不是就多報(bào)了一次?
玲老師
2023 11/27 15:17
你好,增值稅的表也有單獨(dú)有列未開票收入填寫在那里。
84784981
2023 11/27 15:42
哦就是列在無票收入10月后期開發(fā)票了,做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開票,這樣就不用紅沖了,10月在按票價(jià)報(bào)稅一次也可以嗎?
玲老師
2023 11/27 15:43
必須把收入完整的分路紅沖。按發(fā)票做一個(gè)正確的分錄,你上面那個(gè)分錄已經(jīng)寫正確了,為啥還要改呢?
玲老師
2023 11/27 15:43
不是說只充一個(gè)科目,這樣和發(fā)票對(duì)不上。
84784981
2023 11/27 15:48
收到謝謝老師,如果8月暫估的收入分錄就是無票收入金額和10月開票金額一直,也必須,做一次紅沖嗎?
玲老師
2023 11/27 15:54
對(duì)的金額一模一樣,也是這樣處理。
84784981
2023 11/27 15:57
哦好的,老師做了紅沖的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都需要調(diào)整吧?
玲老師
2023 11/27 16:00
根據(jù)你做賬的數(shù)據(jù)出報(bào)表。
玲老師
2023 11/27 16:01
以前的表都不需要調(diào)整,是現(xiàn)在咱賬務(wù)處理之后,然后按照這個(gè)數(shù)據(jù)出報(bào)表。
84784981
2023 11/27 16:05
嗯嗯明白了謝謝您,打好評(píng)
玲老師
2023 11/27 16:05
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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