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我們給對(duì)方公司預(yù)付了一筆錢,對(duì)方未開票,現(xiàn)在對(duì)方公司不存在,如何做賬

84785000| 提問時(shí)間:2023 11/27 15:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正常轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,但是不能稅前扣除
2023 11/27 16:00
84785000
2023 11/27 16:03
匯算清繳的時(shí)候是不是要把這筆成本減下來
東老師
2023 11/27 16:05
對(duì),他這邊是需要納稅調(diào)整的
84785000
2023 11/27 16:10
分錄怎么做
東老師
2023 11/27 16:10
借成本費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785000
2023 11/27 16:14
不用把預(yù)付轉(zhuǎn)換成愛他應(yīng)收科目,在計(jì)提壞賬嗎?
東老師
2023 11/27 16:14
沒必要這個(gè)直接這么做就可以
84785000
2023 11/27 16:16
謝謝老師
東老師
2023 11/27 16:16
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