增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,對(duì)于無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額;對(duì)專用于軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得進(jìn)行分?jǐn)?。納稅人應(yīng)將選定的分?jǐn)偡绞綀?bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。 針對(duì)一稅收政策,如果選擇使用銷售收入比例這個(gè)計(jì)算方法是不是這樣子的? 比如銷售軟件的收入是100,其他設(shè)備200,按照收入占比計(jì)算,不可劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額是30, 那分配得到軟件對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額就是100/(100+200)*30=10
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速問(wèn)速答您好:是的,您的計(jì)算是正確的。在軟件產(chǎn)品銷售即征即退政策中,對(duì)于無(wú)法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅額,是可以這樣分配軟件產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2023 11/28 16:15
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- 一般納稅人A公司銷售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元 552
- (一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%————————這個(gè)計(jì)算公式“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”我們自己開(kāi)發(fā)的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那樣我們這個(gè) 月銷售了50萬(wàn)軟件產(chǎn)品,那如何計(jì)算退稅呢? 189
- 假設(shè)共同進(jìn)項(xiàng)稅額為10000元,按比例分?jǐn)?,一般?xiàng)目共同進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分配9100元,即征即退項(xiàng)目共同進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分配900元;已分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額800元。 結(jié)論:是需要補(bǔ)繳100元?對(duì)不對(duì)?還是說(shuō)企業(yè)可以再補(bǔ)分?jǐn)偧凑骷赐诉M(jìn)項(xiàng)100元? 495
- 老師 我們公司3月只開(kāi)了軟件產(chǎn)品的發(fā)票 這個(gè)軟件產(chǎn)品符合即征即退。同時(shí)3月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是房租電費(fèi)發(fā)票,這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不需要分?jǐn)偅伎梢运阕鬈浖a(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額?3月銷售額281415.9 稅額36584.1 進(jìn)項(xiàng)稅額495.16 3月可申請(qǐng)退稅金額=36584.1-495.16*(281415.9*0.03) 這個(gè)算法對(duì)嗎? 494
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