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老師,員工給了張發(fā)票,也不給現(xiàn)金或者銀行報銷,我是算走賬對吧,是餐費,我借管理費用 貸什么呢
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速問速答如果員工給了張發(fā)票,沒有給現(xiàn)金或銀行報銷,那么您需要將該筆費用記入公司的賬目中。如果您是第一次處理這種情況,建議您先咨詢公司的財務人員或者會計師,以確保正確的記賬方法。
如果您要記入管理費用科目,那么您需要貸記銀行存款或現(xiàn)金科目。這表示您已經(jīng)從公司的賬戶中支付了這筆費用。如果您是從個人賬戶中向公司報銷餐費,您需要在記賬時將這筆費用記入其他應收款科目,同時貸記現(xiàn)金或銀行存款科目。
2023 11/28 16:16
84784965
2023 11/28 16:20
老師,不是報銷,不走現(xiàn)金或者銀行存款,我是走應付賬款還是其他應付款,二級科目是什么,是餐費單位,二級科目我改怎么寫
樸老師
2023 11/28 16:23
同學你好
這個是往來單位的名字
84784965
2023 11/28 16:30
老師,是用應付賬款還是其他應付款,這種餐費的,我覺得餐費用公司名稱,不是特別準確,除了公司名稱用什么
樸老師
2023 11/28 16:32
同學你好
其他應付款就可以
84784965
2023 11/28 16:35
老師,二級科目寫法人墊款還是寫什么好呢,謝謝老師
樸老師
2023 11/28 16:39
這個寫法人名字就可以
84784965
2023 11/28 16:42
好的,謝謝老師
樸老師
2023 11/28 16:46
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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