新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開(kāi)票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;10月時(shí)候做:借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后在10月:紅沖借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;按發(fā)票做賬是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。老師請(qǐng)問(wèn)前天咨詢紅沖是對(duì)我紅沖當(dāng)月收入有影響是嗎?那我在10月利潤(rùn)表登記時(shí)候,主營(yíng)收入是需要減去重新做賬8月這筆是嗎?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答紅沖(即紅字沖銷(xiāo))在財(cái)務(wù)上通常用于糾正錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,而不是用于調(diào)整收入或利潤(rùn)。因此,紅沖不會(huì)對(duì)您公司的當(dāng)月收入產(chǎn)生影響。
在您提供的例子中,您公司在8月份開(kāi)票確認(rèn)了一筆收入,但當(dāng)時(shí)并未實(shí)際收到款項(xiàng)。然后在10月份,您公司實(shí)際收到了這筆款項(xiàng)。如果您在收到款項(xiàng)后認(rèn)為這筆收入應(yīng)該在8月份確認(rèn),那么您可以將這筆收入調(diào)整到8月份的賬務(wù)處理中,而不是對(duì)其進(jìn)行紅沖。
具體來(lái)說(shuō),您可以在10月份的賬務(wù)處理中,將這筆收入記入“預(yù)收賬款”科目,然后在8月份的賬務(wù)處理中,將這筆預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)收入。這樣處理并不會(huì)影響您公司的利潤(rùn)表。
至于您提到的“主營(yíng)收入”科目,它是利潤(rùn)表中的一個(gè)項(xiàng)目,用于反映公司主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入情況。在登記利潤(rùn)表時(shí),“主營(yíng)收入”應(yīng)根據(jù)實(shí)際收到的收入金額進(jìn)行登記,而不是減去重新做賬的8月份這筆收入。因?yàn)橹匦伦鲑~只是在賬務(wù)處理上進(jìn)行調(diào)整,并不會(huì)影響實(shí)際的收入金額。
總之,紅沖不會(huì)對(duì)當(dāng)月的收入產(chǎn)生影響,而利潤(rùn)表中的“主營(yíng)收入”應(yīng)根據(jù)實(shí)際收到的收入金額進(jìn)行登記。
2023 11/29 14:54
84784981
2023 11/29 15:10
老師您說(shuō)的有關(guān)我這個(gè)問(wèn)題:對(duì)于新手簡(jiǎn)單點(diǎn)操作,怎么做賬務(wù)處理?8月已經(jīng)結(jié)過(guò)賬
樸老師
2023 11/29 15:14
收入不能暫估呀
只能做未開(kāi)票收入
八月做了未開(kāi)票收入等正式開(kāi)票的時(shí)候紅沖未開(kāi)票收入就可以
84784981
2023 11/29 15:24
10月收到是8月收入款(我司開(kāi)票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開(kāi)票),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;10月時(shí)候做:借:銀行存款,貸預(yù)收賬款。然后在10月:紅沖借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;按發(fā)票做賬是:借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。 老師是這樣嗎
84784981
2023 11/29 15:27
老師我可以理解成:這些分錄做了我不需要調(diào)整8月和10月的報(bào)表,只是用賬務(wù)處理體現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生情況。那8月未開(kāi)票收入成本是在8月結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是在10月發(fā)票開(kāi)了在結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 11/29 15:34
八月份做了未開(kāi)票收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
十月開(kāi)發(fā)票就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
因?yàn)殚_(kāi)票收入的分錄和紅沖的未開(kāi)票收入的分錄沖抵了
84784981
2023 11/29 15:48
10月按發(fā)票做賬是:借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。 老師是這樣嗎?老師我可以理解成:這些分錄做了我不需要調(diào)整8月和10月的報(bào)表
樸老師
2023 11/29 15:51
對(duì)的
十月申報(bào)的時(shí)候未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)
開(kāi)票收入加上
84784981
2023 11/29 16:07
老師,8月收入是在9.1對(duì)賬結(jié)算出來(lái)的,我在記賬日期上還是寫(xiě)成8.31是嗎?因?yàn)槭窃?月賬里,還是我憑證日期是9.1,做賬內(nèi)容寫(xiě):確認(rèn)8月收入?新手不太懂,麻煩老師了
樸老師
2023 11/29 16:12
同學(xué)你好
8月做未開(kāi)票收入
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