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老師 我們幫客戶墊付了運費2800 我做賬是借:應(yīng)收賬款39300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費 銷賬1300 銀行2800 對吧 那運費的發(fā)票開給誰呢

84785024| 提問時間:2023 11/30 17:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué), 因為你們是墊付的,運費是運輸公司開給客戶的
2023 11/30 17:01
84785024
2023 11/30 17:03
問題是我找的運輸公司 我得告訴運輸公司開給客戶是吧
84785024
2023 11/30 17:07
那如果我是客戶 我收到運費發(fā)票怎么做賬呢
冉老師
2023 11/30 17:10
問題是我找的運輸公司 我得告訴運輸公司開給客戶是吧 是的
84785024
2023 11/30 17:10
是不是運費2800要加到庫存商品中 做借庫存 應(yīng)稅-銷項 貸應(yīng)付 再借:應(yīng)付賬款 貸銀行
冉老師
2023 11/30 17:10
那如果我是客戶 我收到運費發(fā)票怎么做賬呢 因為實際支出是客戶,你們沒有損失,不計入費用科目
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