問題已解決

想咨詢一下: 如果核算11月份的消耗成本。 用10月結(jié)余成本+11月領(lǐng)用成本-11月結(jié)余成本。 但是,我們是含稅價入庫的。那如何讓這個消耗成本準(zhǔn)確?進項稅如何做賬?

84785007| 提問時間:2023 11/30 20:54
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小程程老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
進項可以抵扣的話要分離出來,如果不能抵扣就直接包含在成本里
2023 11/30 20:56
84785007
2023 11/30 21:00
我們11月份會收到10月份月結(jié)發(fā)票。然后由于之前含稅入的成本,所以11月會把10月份進項稅去沖減下11月份的成本
84785007
2023 11/30 21:01
但是10月的結(jié)余成本,對應(yīng)的進項稅,也不一定就是這些對應(yīng)的進項稅啊。然后11月份領(lǐng)用的成本,有的當(dāng)月來發(fā)票的當(dāng)月的稅費去沖減,當(dāng)月的成本,有的月結(jié)來發(fā)票的就12月份去沖減成本,但是11月結(jié)余成本是根據(jù)盤點表做的,是個含稅價
小程程老師
2023 11/30 21:08
進項抵消按照實際發(fā)票金額,實際成本應(yīng)該是不包含進項稅的,要么一開始計成本的時候就分離出來,月末盤點結(jié)余成本和賬上結(jié)存成本不一致的地方至少一部分進項稅額,可以計算一下,再超出來的就是其他原因了
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