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其他應(yīng)付款變成負(fù)數(shù)了,要怎么做賬調(diào)整

84785037| 提問時間:2023 12/01 10:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個不用做分錄
2023 12/01 10:41
84785037
2023 12/01 10:43
這個是我們轉(zhuǎn)給其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)多了對嗎,那要怎么補(bǔ)點(diǎn)什么來,把數(shù)字調(diào)正
樸老師
2023 12/01 10:46
同學(xué)你好 這個做借方余額就可以了
84785037
2023 12/01 10:52
要怎么調(diào)到借方,借貸科目怎么做
樸老師
2023 12/01 10:57
負(fù)數(shù)不就是借方余額了嗎
84785037
2023 12/01 11:05
怎么調(diào)成正的,是我哪里做錯了嗎
樸老師
2023 12/01 11:09
這個分錄沒錯 借方余額正常呀
84785037
2023 12/01 13:08
但是是負(fù)數(shù),我想調(diào)成正數(shù),用哪個科目和它做
樸老師
2023 12/01 13:12
這個是你的軟件設(shè)置問題 這個不用調(diào)整 也不用做
84785037
2023 12/01 13:13
我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)不用管?就放著,然后繼續(xù)做
樸老師
2023 12/01 13:14
嗯 這個不用管 接著做就可以
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