問題已解決
上個月做了收入,這個月才開的發(fā)票,上個月分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,那這個月開了發(fā)票之后分錄要怎么做呢
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速問速答先把上個月的會計分錄沖銷 借應收賬款負數,貸主營業(yè)務收入負數
2023 12/01 12:09
東老師
2023 12/01 12:09
然后這個月再按照發(fā)票做賬就可以
84784991
2023 12/01 12:18
那我上個月收到了供貨商的貨,這個月供貨商給我開了發(fā)票,供貨商給我開的發(fā)票金額多開了,這個怎么做呀
東老師
2023 12/01 12:19
你收到貨的時候做賬了嗎?
84784991
2023 12/01 12:20
做了,借庫存商品,貸應付賬款、記的都是實收數
東老師
2023 12/01 12:21
你那個發(fā)票多開了,多開這部分是不是商品還沒到呀?
84784991
2023 12/01 12:23
是的,商品還沒到,只是供貨商給我多開了發(fā)票,然后發(fā)票我也已經認證抵扣了
東老師
2023 12/01 12:28
多開的部分你進入到在途物資,然后等庫存來了再轉到庫存商品
84784991
2023 12/01 12:48
好的,謝謝老師
東老師
2023 12/01 12:49
不客氣幫忙給個五星好不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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