問題已解決

老師可以幫我看一下我做錯了沒有嗎?

84784987| 提問時間:2023 12/01 15:19
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速問速答
小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學,正在為您解答,請稍等
2023 12/01 15:21
小筱老師
2023 12/01 15:35
您好同學,第一問是正確的 第二問應該是借:待處理財產(chǎn)損益35000 貸:營業(yè)外支出35000 第三問處理正確 第四問,由于自然災害造成的損失可以不做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:待處理財產(chǎn)損益 10780? ? ? ? ? ? 貸:原材料-甲材料10000 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出780 借:營業(yè)外支出4000? ?管理費用2260? 其他應收款4520 貸:待處理財產(chǎn)損益 10780? ? ? ? ? ? ?
84784987
2023 12/01 15:50
老師第二天錯的是批準后的借貸嗎?
84784987
2023 12/01 16:00
老師稅率不是百分之13嗎老師,第四題的應交稅費—應交增值稅(進項稅額)應該是1300吧
小筱老師
2023 12/01 16:03
您好同學,第二問錯的是批準后的借貸,應該計入營業(yè)外支出,而不是管理費用
小筱老師
2023 12/01 16:04
第四題,由于自然災害造成的損失可以不做進項稅額轉(zhuǎn)出,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額是30*200*13%=780元
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