問題已解決

老師,我們公司一般納稅人,本月只有銷售開票,忘記要采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)了,現(xiàn)在有什么補(bǔ)救措施嗎?增值稅是不是沒有什么辦法啦

84785017| 提問時(shí)間:2023 12/02 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)月能開進(jìn)來(lái)你申請(qǐng)延期吧 延期繳納 下個(gè)月認(rèn)證留底 在下個(gè)月留底抵欠
2023 12/02 08:19
84785017
2023 12/02 08:24
在國(guó)稅網(wǎng)上申請(qǐng)延期嗎?
郭老師
2023 12/02 08:26
你找你稅務(wù)局那邊說一下就可以了,你申報(bào)了之后不交。但是你的附加稅需要正常交。
84785017
2023 12/02 08:26
我說錯(cuò)了,我11月沒有進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)開出去銷售發(fā)票了
郭老師
2023 12/02 08:27
是的 就是11月份的 這個(gè)月只繳納附加稅 別交增值稅
84785017
2023 12/02 08:29
12月我要進(jìn)來(lái)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)票,12月認(rèn)證的時(shí)候留抵怎么操作呀
郭老師
2023 12/02 08:32
你好,就是正常認(rèn)證發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)大雨銷項(xiàng)不就留底了
84785017
2023 12/02 08:33
抵欠怎么操作
郭老師
2023 12/02 08:34
找你稅務(wù)局那邊會(huì)給你填寫附表二,留底底線,然后你在主表翻譯11行里面填寫。
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