问题已解决
老師好,增值稅申報表第25欄是因為2022年3月、4月、7月的申報表修改后出現(xiàn)這個負數(shù),這個負數(shù)因有無票收入,正確按3898元按9%,6102元按5%申報的,但是這3個月當時沒弄錯了,更正后就出現(xiàn)這個負數(shù),請問怎么處理呢?
FAILED



你好,你看下第一次出現(xiàn)負數(shù)的前一個月,你截圖你的主表會不會是你31欄多填寫了?
2023 12/04 09:30

84784982 

2023 12/04 09:36
老師,您看8-9月的申報表
FAILED
FAILED

郭老師 

2023 12/04 09:37
30行和二十五行為什么不一樣?

84784982 

2023 12/04 09:38
就是因為有這個負數(shù)

郭老師 

2023 12/04 09:39
你好,你能回復一下我問的那個嗎?

郭老師 

2023 12/04 09:40
這個25和30蘭需要是一樣的,如果沒有多交,沒有少交。

84784982 

2023 12/04 09:40
這個數(shù)據(jù)就是調(diào)了后才這樣

84784982 

2023 12/04 09:41
您看看我第一次問題3、4、7月調(diào)過了

郭老師 

2023 12/04 09:43
好,不要大于二十五行,你沒有多交稅吧,沒有多交不要大于。

郭老師 

2023 12/04 09:43
再怎么調(diào)整這個二十五行,你修改不了,你只能在30行里面填寫,所以你不要大于它,正常交稅的,也不要小于你修改之后是錯誤的,趕緊改正過來。

84784982 

2023 12/04 09:45
老師,我還是沒明白您說呢?

84784982 

2023 12/04 09:46
已經(jīng)跟稅局說過了,這個對我們會有影響嗎?

郭老師 

2023 12/04 09:46
二十五行和30行要填寫一樣的,這個理解嗎?

84784982 

2023 12/04 09:46
之前不一致了,全部要改嗎?

郭老師 

2023 12/04 09:46
是的,你如果是正常交稅的,需要是一樣的,必須是一樣的。

郭老師 

2023 12/04 09:47
這個是規(guī)定
二十五行是上一個月的應補稅款,上一個月的稅款你在這個月繳納就是正常填寫呀。

84784982 

2023 12/04 09:53
老師,我們之前在2019年時候有多交一百萬稅,后面月份有抵部分稅呢?

郭老師 

2023 12/04 09:55
你好,那你是多交了還是怎么了?

84784982 

2023 12/04 09:56
預交的,2019年時

郭老師 

2023 12/04 09:57
預交的,如果是建筑的話,你再附表四

郭老師 

2023 12/04 09:57
需要抵扣填寫實際抵扣金額和主表28。

84784982 

2023 12/04 09:59
老師,我在附表二直接填的

郭老師 

2023 12/04 10:01
你好,附表二填寫的是鏡像。

郭老師 

2023 12/04 10:02
表二填寫的是進項

84784982 

2023 12/04 10:12
老師,我現(xiàn)在進去更正發(fā)現(xiàn)25欄跟30欄沒數(shù)據(jù),怎么更正

郭老師 

2023 12/04 10:14
25欄是多少,你的30欄就填寫多少。

郭老師 

2023 12/04 10:14
25欄修改不了,你30欄可以調(diào)整。

郭老師 

2023 12/04 10:14
上面就告訴你了,25欄它是自動出來的。
