問(wèn)題已解決
現(xiàn)在抵扣了欠繳的增值稅,附加稅也抵扣了,沒(méi)有哦,附加稅按原來(lái)欠繳的增值稅對(duì)應(yīng)的繳納,沒(méi)得退抵,減少
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速問(wèn)速答對(duì)的,是的,附加稅,這個(gè)需要正常交。
2023 12/04 15:16
84785021
2023 12/04 15:18
10月份增值稅及附加稅還沒(méi)繳納,11月多認(rèn)證抵10月份欠繳納的增值稅,只抵減了增值稅,留抵抵欠的這部分附加稅就算企業(yè)倒霉,得多繳納了嗎?
郭老師
2023 12/04 15:20
對(duì)的對(duì)的,你不光需要正常交稅,而且還得交滯納金。
84785021
2023 12/04 15:22
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)(附加稅費(fèi)情況表)有上期留抵可抵免金額這個(gè)是什么情況下需要填的呢?
郭老師
2023 12/04 15:23
你好,留底退稅,退回的增值稅可以抵扣你的附加稅。
84785021
2023 12/04 15:25
那么抵欠這部分的增值稅 的附加稅呢?可以用這種操作退回嗎?
84785021
2023 12/04 15:25
那么抵欠這部分的增值稅 的附加稅呢?可以用這種操作抵扣嗎?
郭老師
2023 12/04 15:25
留底抵欠的不可以的。
84785021
2023 12/04 15:25
哦,好的,謝謝老師
郭老師
2023 12/04 15:26
不用客氣,工作愉快。
84785021
2023 12/04 15:26
沒(méi)有其他辦法申請(qǐng)這筆附加稅退抵了是嗎?
郭老師
2023 12/04 15:27
對(duì)的對(duì)的,沒(méi)有辦法的。
84785021
2023 12/04 15:28
好的,明白了,非常感謝老師
郭老師
2023 12/04 15:29
不用客氣,工作愉快。
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