问题已解决

我方已抵扣進(jìn)項稅額,已轉(zhuǎn)到未交增值稅,對方這個月開的紅字發(fā)票,我怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄

84785008| 提问时间:2023 12/04 20:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023 12/04 20:47
84785008
2023 12/04 20:49
老師那也沒有顯示出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出字樣啊 ,申報增值稅時需要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那個欄次才可以
易 老師
2023 12/04 20:52
學(xué)員朋友您好,這個記賬屬于會計的要求,申報按申報表填就轉(zhuǎn)出就可以
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~