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請問23年補交2022年12月份的增值稅稅款,可以全額抵扣23年企業(yè)所得稅嗎

84785028| 提问时间:2023 12/05 14:26
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!不可以的了,不能抵減
2023 12/05 14:26
84785028
2023 12/05 14:28
如果是在匯算清繳以后呢補的呢
宋生老師
2023 12/05 14:29
你好!增值稅是價外稅,跟所得稅沒關系
84785028
2023 12/05 14:30
假如我在五月份補了22年增值稅,請問我在六月份申報五月份稅時,申報表要不要在本期繳納欠繳稅額那一欄,填上這個90000呢?
84785028
2023 12/05 14:31
90000就是我補的22年稅款
宋生老師
2023 12/05 14:34
你好!是的,是要填的了
84785028
2023 12/05 14:44
填了以后,以后每個月申報都會以負數的金額出現在增值稅申報表的期末未交稅額(多繳為負數)那一欄
宋生老師
2023 12/05 14:45
你好!不是,正常你5月補22年的,你就5月有余額但是6月交了后就沒有了
84785028
2023 12/05 14:53
五月份6號補報的是2022年12月的增值稅,這個稅費九萬在五月九號就繳納了,五月份繳納的四月份增值稅是和補報表分開的,六月份申報五月份增值稅就自動出現在本期繳納稅費那一欄90000,然后以后月份申報都會以負數出現在期初和期末未交稅額(多繳為負數)那一欄
FAILED
宋生老師
2023 12/05 14:59
你好!你這個是幾月的
84785028
2023 12/05 16:35
這個是補繳22年12月份的增值稅表
宋生老師
2023 12/05 16:37
你好!你這個12月的90000,是什么時候繳納的
84785028
2023 12/05 16:38
是五月份繳納的
宋生老師
2023 12/05 16:40
你好!你5月份繳納后,6月申報5月的,以后就沒有余額了
84785028
2023 12/05 16:41
但是在六月份申報五月份增值稅的是就出現這個90000了,是正數,然后往后的月份就是負數了
84785028
2023 12/05 16:42
補22年的,是單獨補報的表
84785028
2023 12/05 16:44
這是6月份申報的五月份的表
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84785028
2023 12/05 16:47
這個是七月份申報的六月份
FAILED
宋生老師
2023 12/05 16:47
你好!你這個期初怎么沒有數了呢。這個應該還有數才對啊
84785028
2023 12/05 16:49
哪個期初?能圈一下嗎
宋生老師
2023 12/05 16:54
就是藍色這個位置了
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84785028
2023 12/05 17:01
這里是灰色的改不了呀,我在更正申報,其他的90000數字都是自動生成的
FAILED
宋生老師
2023 12/05 17:03
你好!那你問下你那邊稅務局吧。正常要這個地方有數據,因為按你說的。去年就應該有數據留下來,一直沒交。到今年6月才交
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