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上月留抵,本月申報增值稅,怎么申報?
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速問速答如果您想在申報本月的增值稅時申報上月的留抵稅額,您可以按照以下步驟進行操作:
打開您的增值稅申報系統(tǒng),并進入本月的增值稅申報表填寫界面。
在申報表中,找到“進項稅額轉出”或“留抵稅額”等相關欄次,并填寫您上月的留抵稅額金額。
填寫完畢后,進行報表的提交和確認。
需要注意的是,具體的操作步驟可能會因地區(qū)和申報系統(tǒng)的不同而有所差異
2023 12/05 16:37
84785000
2023 12/05 16:44
是這樣嗎
易 老師
2023 12/05 16:49
是的沒錯, 是這樣的
84785000
2023 12/05 16:55
實際銷項稅只有50,但是留抵106.65,需要將106.65改成50不?
易 老師
2023 12/05 16:56
你好,不 要的,這種情況 不要的,可以延續(xù)到下一期的
84785000
2023 12/05 16:59
未勾選抵扣的進項發(fā)票,做賬時,借,管理費用 ? ?應交稅費-二級科目計哪個?
易 老師
2023 12/05 17:06
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
84785000
2023 12/05 19:03
為勾選抵扣的進項發(fā)票,做賬時,能計應交稅費-待認證進項稅嗎?
易 老師
2023 12/05 19:09
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以 沒有認證做待認證。
84785000
2023 12/05 19:32
購買商品,借,管理費用,應交稅費-待認證進項稅,待認證進項稅后期也不用調出嗎?
易 老師
2023 12/05 19:38
同學您好,抵扣時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費應交稅金
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