問題已解決

老師,請問一下如果【轉(zhuǎn)出未交增值稅】期末余額在借方表示什么?有可能在借方嗎?就是就是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了吧?!怎么做分錄呢?

84784948| 提問時(shí)間:2023 12/06 22:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,表示留底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是
2023 12/06 22:33
郭老師
2023 12/06 22:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784948
2023 12/06 23:41
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)如何做分錄?
84784948
2023 12/06 23:43
留抵的那個(gè)分錄怎么做呢
84784948
2023 12/06 23:54
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅未交稅費(fèi)
84784948
2023 12/06 23:56
如果進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),整體如何做分錄呢?
郭老師
2023 12/07 05:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)就是
郭老師
2023 12/07 05:11
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
84784948
2023 12/07 08:17
還是不太明白,2月份老師當(dāng)時(shí)講的是時(shí)候計(jì)入到三級科目【轉(zhuǎn)出多交增值稅】了
郭老師
2023 12/07 08:21
不需要這么麻煩的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額照樣表示留底的
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