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比如我之前開票2000元,現(xiàn)收到款1800元,少了200怎么辦?付款方不會再付200元。

84784982| 提問時間:2023 12/07 11:20
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
那應(yīng)當(dāng)開具紅字200元的。
2023 12/07 11:20
84784982
2023 12/07 11:22
跨年也可以紅沖
84784982
2023 12/07 11:22
會計分錄怎么寫?
岳老師
2023 12/07 11:29
之前開票2000元,確認(rèn)收入了嗎?
84784982
2023 12/07 11:59
開票時2000元確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入了
岳老師
2023 12/07 12:30
那現(xiàn)在就沖200元的主營業(yè)務(wù)收入。
84784982
2023 12/07 13:01
能寫詳細(xì)的會計分嗎?或者可入壞賬嗎?
岳老師
2023 12/07 13:32
借:主營業(yè)務(wù)收入 200 貸:銀行存款 200
84784982
2023 12/07 13:59
老師,你的這個分錄我有疑問?當(dāng)時開票時我做的分錄是 比如 借:應(yīng)收賬款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1900 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅100 現(xiàn)在收到銀行存款1800元 你寫反沖主營業(yè)務(wù)收入200理解,為什么要沖銀行存款,沖銀行存款我的賬上不是少200了?
岳老師
2023 12/07 14:10
借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款
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