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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!暫估的成本,假如在年終匯算之前也沒取得發(fā)票,那這怎么做賬分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答關(guān)鍵是否真實(shí)的暫估?虛估的就要紅沖
2023 12/07 14:23
84784995
2023 12/07 14:43
是真實(shí)的
84784995
2023 12/07 14:45
價(jià)格也許有點(diǎn)出入
84784995
2023 12/07 14:46
如果是次年6月份以后取得發(fā)票如何分錄
家權(quán)老師
2023 12/07 14:47
收到發(fā)票
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84784995
2023 12/07 15:54
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/07 15:55
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784995
2023 12/07 15:56
次年5月31號(hào)之前取得發(fā)票,是不是可以稅前扣除
家權(quán)老師
2023 12/07 15:56
嗯嗯,可以的扣除的
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