當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師月末,我進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?



你好,這個做不做都可以的。
2023 12/08 09:42

84784970 

2023 12/08 09:51
我平時收到專票做的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,我待認(rèn)證要不要在月末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,還是等勾選在了,在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面。因?yàn)?0月份賣的固定資產(chǎn),我不知道,11月份沒有申報,有進(jìn)項(xiàng)也沒有勾選。只有12月份報賣固定資產(chǎn)的增值稅。這樣沒事嘛

郭老師 

2023 12/08 09:52
你認(rèn)證了之后就轉(zhuǎn),沒有認(rèn)證的不用。

84784970 

2023 12/08 10:31
老師,我們公司車賣了,目前沒有開發(fā)票,要是對方需要發(fā)票,我們可以開發(fā)票嗎?

郭老師 

2023 12/08 10:32
可以的,可以開出來的。

84784970 

2023 12/08 10:43
也開13%的稅率嗎?我們是一般納稅人建筑勞務(wù)有限公司是9個點(diǎn)的稅率

郭老師 

2023 12/08 10:44
這個是2013年之后買來的單位是一般計稅的可以啊。
