问题已解决
老師我們之前多交了增值稅 ,上上個月報稅還顯示在哪里 上個月報稅 那個多交的稅不顯示了 我是不是要做一筆轉(zhuǎn)出 這個分錄怎么寫
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1.確認多交的增值稅稅額:首先需要確定多交的增值稅稅額。這可以通過查看之前的申報記錄或者與稅務部門溝通獲得確認。
2.轉(zhuǎn)出多交的增值稅:在賬目中轉(zhuǎn)出多交的增值稅。具體的分錄格式如下:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) [多交的稅額]貸:應交稅費-未交增值稅 [多交的稅額]
這樣做的目的是將多交的增值稅從“應交稅費-應交增值稅”科目中轉(zhuǎn)出,并記入“應交稅費-未交增值稅”科目中。
1.結(jié)平賬目:在轉(zhuǎn)出多交的增值稅后,需要結(jié)平相關(guān)的會計科目。具體的分錄格式如下:借:應交稅費-未交增值稅 [多交的稅額]貸:銀行存款 [多交的稅額]
2023 12/08 14:56
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