问题已解决

老師我們之前多交了增值稅 ,上上個月報稅還顯示在哪里 上個月報稅 那個多交的稅不顯示了 我是不是要做一筆轉(zhuǎn)出 這個分錄怎么寫

84784984| 提问时间:2023 12/08 14:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
1.確認多交的增值稅稅額:首先需要確定多交的增值稅稅額。這可以通過查看之前的申報記錄或者與稅務部門溝通獲得確認。 2.轉(zhuǎn)出多交的增值稅:在賬目中轉(zhuǎn)出多交的增值稅。具體的分錄格式如下:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) [多交的稅額]貸:應交稅費-未交增值稅 [多交的稅額] 這樣做的目的是將多交的增值稅從“應交稅費-應交增值稅”科目中轉(zhuǎn)出,并記入“應交稅費-未交增值稅”科目中。 1.結(jié)平賬目:在轉(zhuǎn)出多交的增值稅后,需要結(jié)平相關(guān)的會計科目。具體的分錄格式如下:借:應交稅費-未交增值稅 [多交的稅額]貸:銀行存款 [多交的稅額]
2023 12/08 14:56
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~