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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!應(yīng)收賬款貸方有余額,年終要不要給它調(diào)到應(yīng)付賬款,怎么調(diào),要調(diào)賬還是調(diào)表,制作資產(chǎn)明細(xì)表時(shí)貸方因?yàn)橛杏囝~,用負(fù)數(shù)表示的,主管說不好看資產(chǎn)類的怎么有負(fù)數(shù),請老師指教一下怎么調(diào)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),按照老師寫的,做一筆重分類
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款
2023 12/12 11:25
84785019
2023 12/12 11:28
我們沒有設(shè)置預(yù)收賬款,怎么做
84785019
2023 12/12 11:29
我們沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目
冉老師
2023 12/12 11:39
沒有設(shè)置的話,建議還放在應(yīng)收賬款貸方
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