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增值稅附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減,哪些要調(diào)減的,之前有出口退稅那塊要調(diào)減嗎?

84785022| 提問時(shí)間:2023 12/12 13:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整增值稅一般項(xiàng)目加計(jì)抵減政策的公告》,對(duì)于增值稅一般項(xiàng)目加計(jì)抵減政策,需要按以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.計(jì)算當(dāng)期可加計(jì)抵減稅額。 3.計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí),如果企業(yè)之前有出口退稅的部分,那么這部分是不需要調(diào)減的。因?yàn)槌隹谕硕愂瞧髽I(yè)在購進(jìn)貨物時(shí)支付的稅款,在實(shí)現(xiàn)出口后,國家會(huì)按照相關(guān)政策退還這部分稅款。
2023 12/12 13:34
84785022
2023 12/12 13:36
那有增值稅留底退稅,這部分是做在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里的,這部分要調(diào)減嗎?
樸老師
2023 12/12 13:37
同學(xué)你好 對(duì)的 要調(diào)減的
84785022
2023 12/12 13:43
那是不是要先扣掉進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那部分,再用余額計(jì)算出口對(duì)應(yīng)的那部分應(yīng)調(diào)減的進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師
2023 12/12 13:46
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785022
2023 12/12 14:28
那這部分加計(jì)抵減的怎么做分錄?
樸老師
2023 12/12 14:30
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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