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2023.01月收到一張設計費發(fā)票入賬抵扣了,但是在2023.11月份對方紅沖了,現(xiàn)在報稅需做進項轉出。問題:都是當年一正一負就遞減了,那進項轉出是不是直接 借:進項稅額轉出 貸:未交增值稅
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速問速答你好,進項可以直接轉出,會計分錄是對的:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
2023 12/12 16:13
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2023.01月收到一張設計費發(fā)票入賬抵扣了,但是在2023.11月份對方紅沖了,現(xiàn)在報稅需做進項轉出。問題:都是當年一正一負就遞減了,那進項轉出是不是直接 借:進項稅額轉出 貸:未交增值稅
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