問題已解決

一般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物,貨己收,款己付,但發(fā)票未收到,如何做帳

84784966| 提問時(shí)間:2023 12/12 19:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,暫估入賬就可以了
2023 12/12 19:48
84784966
2023 12/12 19:49
分錄如何做
劉艷紅老師
2023 12/12 19:52
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
84784966
2023 12/12 19:55
庫存是按不含稅金額算嗎?那應(yīng)付與庫存的差額怎么做賬?
劉艷紅老師
2023 12/12 19:56
按含稅的來做,收到發(fā)票再?zèng)_賬,應(yīng)付和庫存有什么差額了?
84784966
2023 12/12 19:58
不用按不含稅金額做暫估嗎?
劉艷紅老師
2023 12/12 20:04
你按合同上面的金額來就可以了,這個(gè)暫估到時(shí)會(huì)沖賬的
84784966
2023 12/12 20:07
如果月底發(fā)票都沒來,銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本是按不含稅還是含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)?
劉艷紅老師
2023 12/12 20:09
這個(gè)按含稅的來結(jié)轉(zhuǎn),你做的是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少
84784966
2023 12/12 20:10
那不虛高成本嗎?
劉艷紅老師
2023 12/12 20:11
你到時(shí)收到票再?zèng)_賬就可以了呀
劉艷紅老師
2023 12/12 20:11
你按合同上面的金額來暫估
84784966
2023 12/12 20:12
如果跨年了,是還要調(diào)整損益吧,能否直接按不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)成本?
劉艷紅老師
2023 12/12 20:13
也可以呀,你按不含稅的暫估就可以了
84784966
2023 12/12 20:14
因?yàn)榧焊犊?,那成本是確定的
劉艷紅老師
2023 12/12 20:14
那可以的,這個(gè)沒有問題的
84784966
2023 12/12 20:15
那不含稅的暫估與己付款之間的差額如何做分錄了?
劉艷紅老師
2023 12/12 20:16
這個(gè)先計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)再?zèng)_掉
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~