問題已解決

上年度的應收賬款數(shù)據(jù)沒關聯(lián)到今年的數(shù)據(jù),導致應收賬款數(shù)據(jù)多收,我要怎樣做賬調(diào)整

84784951| 提問時間:2023 12/13 11:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.首先,確認多收的應收賬款金額和具體客戶。 2.與客戶進行溝通,說明情況并請求他們協(xié)助進行賬目調(diào)整。 3.準備一份調(diào)整賬目的憑證,將多收的應收賬款金額進行調(diào)整。具體來說,可以通過沖銷原來多收的應收賬款分錄,重新做一筆正確的分錄。 例如,原來的分錄可能是: 借:銀行存款(多收的金額) 貸:應收賬款(多收的金額) 沖銷的分錄是: 借:應收賬款(多收的金額)(紅字) 貸:銀行存款(多收的金額)(紅字) 然后再做一筆正確的分錄: 借:銀行存款(實際應收的金額) 貸:應收賬款(實際應收的金額) 1.在調(diào)整賬目憑證的摘要中注明原因和調(diào)整的內(nèi)容,以備后續(xù)查閱。 2.最后,將調(diào)整后的賬目及時更新到財務系統(tǒng)中,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
2023 12/13 11:50
84784951
2023 12/13 13:52
你好,實際沒有多收錢,只是我用的系統(tǒng)不會接上年的數(shù)據(jù),導致應收款上年沒收到,放到今年收款就顯示多收款了
樸老師
2023 12/13 13:53
那就沖減錯誤的 多做的金額
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