問題已解決
老師,如果沖銷去年暫估的話,是這樣做賬嗎:借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調整。再把今年的發(fā)票入賬:借以前年度損益調整,貸應付賬款-xx公司
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速問速答對的,沒錯的,就是這么做的
2023 12/13 14:08
84785006
2023 12/13 14:48
哦哦,我們的工程已經開出去了發(fā)票,實際才剛剛發(fā)生成本,這個成本可以暫估幾百萬嗎,明年匯算清繳之前再把發(fā)票補上
東老師
2023 12/13 14:48
可以呀,這個必須要匯算清繳之前取得發(fā)票的
84785006
2023 12/13 14:49
我們接到一個項目。這個項目實際還沒開始干,就讓我們開出去幾百萬的發(fā)票。但是暫估的話也沒有什么原始憑證啊
東老師
2023 12/13 14:49
對,這種暫估的話就是沒有憑證的
84785006
2023 12/13 14:50
那這樣的話沒事吧
東老師
2023 12/13 14:50
對,沒事兒,這個沒問題的
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