問題已解決

有一小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,與業(yè)主簽了一份前期物業(yè)服務手冊,手冊內(nèi)未規(guī)定繳納物業(yè)費關(guān)于達到確認增值稅的條件。預收一年的物業(yè)費,沒有開具增值稅發(fā)票,然按季度攤銷預收賬款計收入?,F(xiàn)有應收未收的物業(yè)費一部分,這未收的物業(yè)費是否應該掛入應收賬款,計入預收賬款進行攤銷到收入?

84784964| 提問時間:2023 12/14 09:01
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
未收的不做分錄,收到,借銀行存款,貸預收賬款就可以
2023 12/14 09:02
84784964
2023 12/14 09:07
為什么不將應收未收部分掛上賬呢?
venus老師
2023 12/14 09:09
你預收的借方是反映:應收的貨款和退回多收的貨款
84784964
2023 12/14 09:12
預收的增值稅有開發(fā)票的,有部分收沒有開增值稅發(fā)票的,攤銷收入的時候是否可以將開具增值稅部分一次性結(jié)轉(zhuǎn)至收入?未開發(fā)票按季度攤銷計入收入?
venus老師
2023 12/14 09:14
都 是分期確認收入的
84784964
2023 12/14 09:16
那開票的怎么辦呢?如果超過30萬元不就可能多交增值稅了么?
venus老師
2023 12/14 09:19
開票,紅沖之前未開票收入
84784964
2023 12/14 09:27
前期沒有開發(fā)票的已經(jīng)攤銷計收入,有政策沒有超過30萬元不繳納增值稅,如都開票不是就要多交增值稅了么?
venus老師
2023 12/14 09:28
不會要,你開了發(fā)票,紅沖了前期的收入,是平的呀
84784964
2023 12/14 09:34
老師:您說的前提是,未開票收入和開票收入是明確區(qū)分的情況下可以做吧。
venus老師
2023 12/14 09:35
對的,同學,是這樣的
84784964
2023 12/14 09:41
好的,謝謝老師!感謝
venus老師
2023 12/14 09:43
好的呢,同學,祝你生活愉快
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