問(wèn)題已解決

老師,出口退稅企業(yè),收到國(guó)外客戶(hù)的錢(qián),需要申請(qǐng)收入,交增值稅嗎?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/15 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,這個(gè)是要申報(bào)交稅。
2023 12/15 11:05
宋生老師
2023 12/15 11:13
你好,這種不能夠抵扣。
宋生老師
2023 12/15 11:16
你好,出口一般都是免稅的。然后按出口退稅率進(jìn)行退稅。
宋生老師
2023 12/15 11:26
將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額欄次。
84784972
2023 12/15 11:13
那退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額還能抵扣嗎
84784972
2023 12/15 11:15
又不能抵扣,又要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,退進(jìn)項(xiàng),那跟我抵扣不退有什么區(qū)別?
84784972
2023 12/15 11:23
申報(bào)的時(shí)候自己填數(shù)據(jù)在免稅那里嗎
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