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實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)部審計人員將公司董事長的不當(dāng)報銷行為披露在內(nèi)部審計報告中。【要求:結(jié)合內(nèi)部審計的定義判斷是否對內(nèi)部審計獨(dú)立性構(gòu)成威脅,并詳細(xì)說明理由】
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速問速答這個的話是不會受影響的,因為本身就是要紕漏的
2023 12/16 22:18
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