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老師,這個暫估入賬的分錄對嗎?沖銷的分錄怎么做

84784993| 提問時間:2023 12/18 09:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個分錄是對的,沖銷的就是做這個相反分錄。
2023 12/18 09:10
84784993
2023 12/18 09:18
老師,麻煩看下從暫估、沖銷、收到發(fā)票,是這樣做嗎?
玲老師
2023 12/18 09:21
是的這樣賬務處理是對的。
84784993
2023 12/18 09:25
好的,謝謝老師!小規(guī)模公司,11月開銷售,12月才收到成本票,因為是按季度報稅,有沒有必要在11月暫估入賬?
玲老師
2023 12/18 09:26
你好,咱收到商品了,沒有收到發(fā)票就要暫估入庫。
84784993
2023 12/18 09:30
好的。暫估這個沒有原始憑證,直接讓供貨方把貨物送到第三方,第三方簽收,我們沒有入庫單
玲老師
2023 12/18 09:33
你好 要正常入庫的 有入庫單子 和送貨單子這些 還有合同?
84784993
2023 12/18 09:36
嗯,有合同
玲老師
2023 12/18 09:37
參考上面的回復就可以了。
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