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賒銷給大正公司甲產(chǎn)品2臺,不含稅售價每臺30000元,增值稅率13%,寫會計分錄
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借:應收賬款60000+7800=67800
貸:主營業(yè)務收入2*30000=60000
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)60000*0.13=7800
2023 12/19 16:51
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賒銷給大正公司甲產(chǎn)品2臺,不含稅售價每臺30000元,增值稅率13%,寫會計分錄
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