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月末的時候一般納稅人的銷項稅、進項稅、轉(zhuǎn)出進項稅都要轉(zhuǎn)讓入“未交增值稅”嗎?

84784953| 提問時間:2018 03/09 16:49
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好,是的,你的理解正確,如果進項大于銷項,這個分錄是不用做的。
2018 03/09 16:52
84784953
2018 03/09 16:56
轉(zhuǎn)出銷項稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 轉(zhuǎn)讓出進項稅:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 以上分錄對嗎?
陳靜老師
2018 03/09 16:58
你好, 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784953
2018 03/09 17:00
轉(zhuǎn)出進項稅的分錄是對的,對嗎?
陳靜老師
2018 03/09 18:13
你好, 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 以這個分錄為準的。
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