問題已解決

老師 之前的會(huì)計(jì)把支出錯(cuò)記收入了 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 她還記成其他應(yīng)收款了 我現(xiàn)在收到發(fā)票了 這個(gè)怎么調(diào)整呢

84784977| 提問時(shí)間:2023 12/23 18:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,這是今年的,還是以前年度的?
2023 12/23 18:12
84784977
2023 12/23 18:13
老師 是今年的
易 老師
2023 12/23 18:24
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,藍(lán)字登記正確的
84784977
2023 12/23 18:25
好的 謝謝老師
84784977
2023 12/23 18:28
老師 老板借款 是借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
易 老師
2023 12/23 18:34
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是正確
易 老師
2023 12/23 18:35
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
84784977
2023 12/23 18:50
老師 那股東還款的時(shí)候就是 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 對(duì)嗎
易 老師
2023 12/23 19:18
是的沒錯(cuò), 是這樣的
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