問(wèn)題已解決

老師您好 我們公司的電表 其他公司用了一個(gè)月 電費(fèi)他們現(xiàn)金給我的 我收到電費(fèi)發(fā)票后 又開(kāi)了同樣的電費(fèi)發(fā)票給他 請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬 分錄怎么做,我收到的電費(fèi)發(fā)票要進(jìn)費(fèi)用嗎?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/25 08:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)您收到其他公司的電費(fèi)并收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“其他業(yè)務(wù)收入”或“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,具體取決于您公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入) 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目。 1.您向其他公司開(kāi)具了同樣的電費(fèi)發(fā)票,應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“其他業(yè)務(wù)支出”或“主營(yíng)業(yè)務(wù)支出”科目,同樣取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他業(yè)務(wù)支出(或主營(yíng)業(yè)務(wù)支出) 貸:銀行存款 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。 1.如果您收到的電費(fèi)發(fā)票是用于自己公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),則應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“管理費(fèi)用-電費(fèi)”科目。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目
2023 12/25 08:59
84785017
2023 12/25 09:09
電費(fèi)不是我們用的 我們只是起到代收代繳的作用 不能進(jìn)費(fèi)用吧?
樸老師
2023 12/25 09:12
同學(xué)你好 那你就做 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785017
2023 12/25 09:14
老師 你能不能把分錄完整寫(xiě)一遍 ?
樸老師
2023 12/25 09:20
我看你上面說(shuō)的開(kāi)了發(fā)票所以才給你做的第一次的分錄 不開(kāi)發(fā)票才做第二次的分錄呢
84785017
2023 12/25 09:21
我已經(jīng)給他開(kāi)了同樣金額的發(fā)票出去 我收到的發(fā)票是我們公司抬頭的 我正常做賬嗎?
樸老師
2023 12/25 09:27
可以呀 開(kāi)出去做收入 其他業(yè)務(wù)收入 收到的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
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