問題已解決

請(qǐng)問老師,本月收到一張代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,金額990.1,稅額9.9,價(jià)稅合計(jì)1000,我申報(bào)個(gè)稅是不是按990.1申報(bào)呢

84785006| 提問時(shí)間:2023 12/25 17:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 申報(bào)個(gè)稅是按990.1申報(bào)
2023 12/25 17:35
84785006
2023 12/25 17:36
我剛剛算稅,算出來是38.02,我這個(gè)是怎么做賬呢,收到發(fā)票我做的是:借:管理費(fèi)用 1000,貸:銀行存款1000,這個(gè)個(gè)稅怎么做賬呢
bamboo老師
2023 12/25 17:36
您款項(xiàng)已經(jīng)支付了么?應(yīng)該扣個(gè)人的啊
84785006
2023 12/25 17:38
沒有支付,這月收到的票應(yīng)該下月支付,人家收了1000走,給了我們1000的票,當(dāng)時(shí)談的時(shí)候沒提個(gè)稅的事,個(gè)稅應(yīng)該我們承擔(dān)了,
bamboo老師
2023 12/25 17:44
那只能這樣寫分錄了 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
84785006
2023 12/25 17:46
不需要經(jīng)過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎
bamboo老師
2023 12/25 17:48
您前面支付勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候沒有用這個(gè)科目 現(xiàn)在也可以不用 當(dāng)然您要繞一下也可以 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
84785006
2023 12/25 17:49
如果支付勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候用這個(gè)科目是怎么寫呢
bamboo老師
2023 12/25 18:30
借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
bamboo老師
2023 12/25 18:30
借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
84785006
2023 12/25 18:33
管理費(fèi)用直接個(gè)稅金額算進(jìn)去嗎
bamboo老師
2023 12/25 18:53
管理費(fèi)用直接是發(fā)票金額 扣了個(gè)人所得稅后支付給對(duì)方
84785006
2023 12/25 19:00
那借貸不平啊
84785006
2023 12/25 19:01
我們實(shí)際1000的
bamboo老師
2023 12/25 21:38
您已經(jīng)實(shí)際支付 寫了分錄了 所以只需要寫 ?借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 您問的是未支付的分錄 您沒有支付 可以扣的啊
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