问题已解决
老師,我們公司是物業(yè)公司,有業(yè)主要求補開2018年到2023年這期間交的物業(yè)費發(fā)票,以前收的物業(yè)費沒開發(fā)票的,都按未開票收入入賬報稅了,現(xiàn)在補開的發(fā)票,怎么入賬報稅?還是不做賬不報稅?



同學你好
這個做收入就可以
開發(fā)票要做賬的
2023 12/27 11:45

84785021 

2023 12/27 11:52
以前都按未開票入賬了,再重復入賬,不是虛增收入嗎?如果每個業(yè)主都這么要求開以前的發(fā)票,又在當期確認收入,又把幾年前的收入又確認一遍收入,那不是亂套了?

樸老師 

2023 12/27 12:00
之前的未開票收入要先紅沖

84785021 

2023 12/27 14:33
好的,明白了,謝謝老師

樸老師 

2023 12/27 14:34
滿意請給五星好評,謝謝

84785021 

以前已按未開票收入報稅納稅了,補開的就不用報稅了吧?

樸老師 

2023 12/27 14:40
未開票收入負數(shù)沖抵了開票的藍字
所以不用交
