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即征即退是繳納增值稅當(dāng)月就提交退稅什么嗎?可以延后一個(gè)月申請(qǐng)嗎?

84785015| 提問時(shí)間:2023 12/28 14:58
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是下月,提交退稅申請(qǐng),要上傳扣稅的銀行回單
2023 12/28 14:59
84785015
2023 12/28 15:00
額,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,
楊艷紅老師
2023 12/28 15:00
嗯,然后,再下個(gè)月申請(qǐng)退稅
84785015
2023 12/28 15:01
扣款當(dāng)月申請(qǐng)了即征即退,后面客戶要求作廢發(fā)票,又申請(qǐng)退稅了,這個(gè)怎么操作
84785015
2023 12/28 15:02
我們現(xiàn)在是扣款當(dāng)月申請(qǐng)退稅
楊艷紅老師
2023 12/28 15:22
你好,沖減你們當(dāng)期的即征即退款。比如你當(dāng)期應(yīng)申請(qǐng)退稅10,之前退貨的退稅額2,那么當(dāng)期實(shí)際申請(qǐng)退稅額8.
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