問題已解決

老師,我司有些人是借調(diào)人員,現(xiàn)在決定工資及五險一金由原單位發(fā)放,但是這些金額需要我司撥給原單位發(fā)放請問這怎么做賬啊

84784979| 提問時間:2023 12/28 18:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你們這么做賬,借管理費用社保(借調(diào)人員) f貸其他應(yīng)付款原單位 借其他應(yīng)付款原單位 貸銀行存款
2023 12/28 18:14
84784979
2023 12/28 18:16
這樣不是我司其他應(yīng)付款一直掛在那那嗎
東老師
2023 12/28 18:16
您看其他應(yīng)付款借貸不就沒了嗎
84784979
2023 12/28 18:21
做其他應(yīng)付款 不需要作業(yè)應(yīng)付職工薪酬是嗎? 那就是工資社保還是按照之前一樣做費用,只是應(yīng)付職工薪酬做成其他應(yīng)付款是嗎
東老師
2023 12/28 18:23
對的,是的,就是這么做
84784979
2023 12/28 19:05
那這些工資社保公積金費用能企業(yè)所得稅扣除嗎?申報個稅是由誰單位申報?
東老師
2023 12/28 19:06
這個能扣除的,個稅需要你們申報
84784979
2023 12/28 19:12
個稅,我們公司申報,到時候會不會有問題啊,實際支付給他們的是原單位在發(fā)放
東老師
2023 12/28 19:13
意思是個稅也是原單位發(fā)放嗎
84784979
2023 12/28 20:39
如果申報工資個稅是我司申報,科目沒有做應(yīng)付職工薪酬是不是到時賬上與個稅申報系統(tǒng)對不上金額啊
東老師
2023 12/28 20:42
這個你只要是管理費用工資能對上個稅申報的金額就行了
84784979
2023 12/28 21:07
這樣公司賬上有應(yīng)付職工薪酬-工資/社保+那些借調(diào)人員管理費用-工資/社保=個稅申報的數(shù)據(jù) 以上這樣應(yīng)該不好區(qū)分 不便于審計吧
東老師
2023 12/28 21:17
這個倒是,你也可以通過應(yīng)付職工薪酬過度一下
84784979
2023 12/28 21:50
那還要做其他應(yīng)付款嗎
東老師
2023 12/28 21:51
我這么做賬簡單一點,這個你可以選擇來就行
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